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內部審計注冊會計師論文
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  • 在多元化經營條件下,企業由單一的經營實體轉型為集團化公司,經營戰略全球化,產業板塊多元化,運作模式多樣化,管理層次多級、控制鏈條延長、呈復雜化特點,且因集團內部企業經營業務、所處發...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-11
  • 企業集團是經濟發展的產物,是以大企業為核心,諸多企業共同組成的聯合體,管理上各成員企業既相對獨立,但又受集團公司統一領導與分層管理,實現了集權和分權的結合。圍繞如何發揮內部審計的確...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-11
  • 企業財務會計與內部審計在企業管理中是什么樣的關系,相互作用又是什么樣?現結合管理經驗談談筆者的一點粗淺看法。 一、企業財務會計與內部審計監督同時共存是管理現代化的必然...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-10
  • 隨著陽煤集團轉型跨越發展,大集團管理構架的形成,作為內部控制重要組成部分的內部審計,如何適應新的治理結構和體制運行的需要,如何保障企業高效、快速、穩健、健康、可持續發展,成為當前所...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-10
  • “普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”。在奴隸社會,最高權力不對任何人具有責任關系,對下屬的支配作用是絕對的、無限大的;而下對上的制約力量在常態下是十分軟弱的。在這種制約體系下...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-09
  • 新修訂的審計準則要求于2012年1月1日實施,審計報告是注冊會計師與財務報表使用者交流的工具,也是明確自身責任、降低執業風險的手段,理解并實質性執行審計報告類準則,對提高審計報告質...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-09
  • 企業內部控制是提高企業運營效率、保障企業依法經營和會計信息真實可靠、促進企業實現戰略目標的活動,是現代企業制度的根本要求,是企業各項管理工作的基礎,也是企業提高管理水平和防范風險的...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-09
  • 審計意見購買是指公司管理層通過提高審計費用、變更審計師等方式影響或操控審計師的決策,以便獲得對自己有利但質量較低的審計報告,從而使會計信息質量有所降低,使得管理層可以通過信息不對稱...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-08
  • 一、內部審計質量 內部審計質量的定義有很多種,現在還沒有明確的限定或權威性的闡述,有從廣義和狹義來區分的,廣義上指內部審計工作總體質量(包括管理與業務質量);狹義上指內部...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-08
  • 近年來,全系統內部審計工作在各級理事會領導下,緊緊圍繞各個時期供銷合作社的中心工作,主動融入供銷合作社改革發展大局,不斷加大對政策執行、重點領域、重要項目、重大資金等經濟活動事項以...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-07
  • 摘要:隨著現代企業制度的逐漸發展,內部審計在上市公司中的作用日益突出。本文對內部審計組織架構不同設置模式進行分析,重點分析了符合完善公司治理結構要求的隸屬于董事會的內部審計組織架構...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-07
  • 摘要:審計違規行為懲罰制度在設計和實施中存在一些問題,需要我們明確行政處罰和行業懲戒的界限,在審計質量檢查中要尊重注冊會計師職業判斷,采取有力措施預防審計違規行為的發生。本文對審計...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-07
  • 摘要:企業內部工程審計能夠促進企業有效管理、提高資源使用效率,并監督生產企業安裝維護工程的質量,確保生產安全有序進行。本文闡述了內部工程審計和正態分布的概念,并結合實例分析了如何將...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-07
  • 摘要:發行債券是企業比較常見的一種籌資方式。由于某些特殊原因,導致企業無法正常發行債券,而必須推遲發行,另外,新企業會計準則對企業發行債券的相關會計處理核算要求使用實際利率法,這些...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-06
  • 摘要:本文從內部審計體制和人員結構、審計目標和范圍、審計程序和方式、審計方法和手段、審計準則和處罰措施等方面分析了中美兩國高校內部審計的差異,進一步提出了優化機構設置、強化內部審計...
    作者:奧財網校
    | 2013-04-06
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