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2025年5月28日,財政部內(nèi)部控制委員會召開會議,聽取2024年以來財政內(nèi)控工作情況匯報,通報2024年開展審計查出問題內(nèi)控審核及部機關(guān)內(nèi)控考評情況,對下一階段財政內(nèi)控工作作出部署。2024年度部機關(guān)內(nèi)控考評中表現(xiàn)突出的3家先進單位作經(jīng)驗交流發(fā)言。財政部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任藍佛安同志出席并講話。
會議強調(diào),強化財政內(nèi)控是一以貫之全面從嚴治黨的必然要求,是大力推進財政科學管理的有效途徑,是全面深化財稅體制改革的現(xiàn)實需要,是防范化解風險的重要手段。要深刻認識新時代強化財政內(nèi)控工作的重要意義,樹立正確的內(nèi)控理念,以釘釘子精神堅定不移地持續(xù)推進財政內(nèi)控工作。
會議指出,2024年以來,財政內(nèi)控工作持續(xù)加力提效。部內(nèi)各單位緊盯短板弱項,堅持較真碰硬,注重融入日常,強化內(nèi)外聯(lián)動,有力促進內(nèi)控制度進一步完善,內(nèi)控執(zhí)行力度進一步強化,內(nèi)控主體責任意識進一步增強,內(nèi)控與各類監(jiān)督進一步貫通,內(nèi)控建設(shè)取得積極進展。
會議要求,一是不斷完善財政內(nèi)控制度,為財政業(yè)務工作和廉政風險防控提供有力制度支撐。二是緊盯財政重點領(lǐng)域和管理薄弱環(huán)節(jié),完善防控措施,著力抓好重點領(lǐng)域風險防控。三是認真抓好審計查出問題內(nèi)控審核、內(nèi)控考評、內(nèi)控信息化建設(shè)等重點工作,深入推動內(nèi)控制度落地見效。四是進一步加強財政部各地監(jiān)管局、部屬單位和部歸口管理基金公司、地方財政部門內(nèi)控建設(shè),系統(tǒng)推進財政內(nèi)控工作。
在京部黨組成員、內(nèi)控委副主任出席會議。部內(nèi)控委委員,駐部紀檢監(jiān)察組有關(guān)負責同志,部機關(guān)司局、在京部屬單位、部歸口管理基金公司主要負責同志在財政部主會場參加(列席)會議;各地監(jiān)管局、京外部屬單位主要負責同志在各地分會場通過視頻列席會議。