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國資局出臺進一步加強國有企業內部審計工作的意見

為切實加強國有企業內部審計工作,強化監管,防范風險,實現對全部政府性資金審計監督“全覆蓋”,近日紹興市柯橋區國資辦、審計局聯合出臺了《關于進一步加強國有企業內部審計工作的意見》(以下簡稱《意見》),要求各單位切實提高對內部審計工作重要性、必要性的認識,進一步健全內部審計制度,不斷提高內部審計工作的質量和水平。

  《意見》明確:區國資辦建立企業內部審計工作領導小組,加強對區屬國有企業內部審計工作的組織領導和監督實施工作;國有企業主管部門和區直屬國有企業應當明確相應內設職能機構并落實人員負責內部審計工作,配備若干名內部審計專兼職人員。

  《意見》要求:一是推進內部審計管理規范化;二是推進內部審計工作常態化;三是推進內部審計業務多元化;四是推進內部審計結果公開化。

  為有效推進內部審計的監督指導,各單位實行主要領導負責制,賦予內部審計組織建設必需的履職權限,支持內部審計人員依法履職,科學用好內部審計成果。區國資辦將區直屬國有企業開展內部審計工作情況列入其領導人員績效考核,區審計局將區屬國有企業內部審計工作開展情況作為評價領導干部履職和單位內控制度建設情況的重要內容。

  區國資辦和區審計局作為國有企業內部審計的監督和指導機構,將積極開展對國有企業內部審計工作的業務指導、檢查及評估,并及時糾正內部審計工作存在的問題,合理利用內部審計成果,推動國有企業內部審計工作科學發展。

(紹興市柯橋區審計局 陳增榮)

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