
卷首
01 審計系統黨員干部要牢固樹立黨員觀念,不斷強化黨的意識
——審計署召開“我身邊的先進典型”先進事跡報告會暨“兩優一先”和司局級文明單位表彰大會
專訪
封面人物
04 會計審計專家 環保會計審計倡導者
——訪張以寬教授 / 本刊記者 郭旭
行長訪談錄
07 強內控 防風險 助推蘭州銀行科學發展
——訪蘭州銀行董事長房向陽 / 本刊特約記者 李衛中
內審人風采
10 勤勉務實做奉獻 開拓創新求發展
——記延長油田股份有限公司審計部經理馮德生 / 本刊記者 郭旭
會員之窗
13 農村小審計 社會大擔當
——浙江省余姚市“以農審中心為主導 鄉鎮內審監審合一”發展模式紀實 / 陳德霖
理論
學者談
15 中國內部審計行業的現實問題調查思考 / 張慶龍
研究與探索
22 基于企業社會責任的內部審計方法研究 / 趙曉燕
25 行政事業單位內部審計風險探析 / 李
28 內部審計監督缺位與財務舞弊研究
——基于廣東新大地的案例分析 / 楊利勤
新視點
31 公司治理、財務績效與企業社會責任的關聯性分析 / 姬海莉
34 公共治理環境下政府部門內部審計路徑研究 / 尹翠
37 第八次IPO重啟背景下財務報告質量與內部審計隸屬模式關系研究 / 張麗靜
40 城市商業銀行內部審計質量控制體系重構 / 陳麗娜
國際望
44 技術在發展 審計要創新 / 夏青 編譯
臺灣連線
47 利用IT提升內控與內稽效能 / 洪昌哲
實務
案例分析
51 基層人民銀行應急管理專項審計案例 / 徐麗紅
經濟責任審計
58 高校中層干部離任經濟責任審計綜合評價體系構建 / 李強
內部審計質量管理
62 商業銀行內部審計質量評估探索
——以中國農業銀行審計局武漢分局審計質量內部評估為例 / 胡鐵寧 張光軍 聶慶石
內部審計信息化
67 流程驅動的內部審計集團化管理信息平臺架構 / 中國太平洋保險(集團)股份有限公司審計信息化平臺項目組
73 非結構化數據采集和檢索技術的研究與實現 / 王曉波
經驗與方法
76 高校開展固定資產效益審計所面臨的問題與對策 / 燕廷淼
79 改進大型綜合醫院工程審計的途徑和建議 / 金潔
兼收并蓄
國家審計
81 淺議地方審計機關內部績效評價框架的構建 / 紀晗
社會審計
85 審計費用、獨立董事與審計質量的關系研究/ 蔣佐斌 韓金平 蘇風娟
財經觀察
89 國有企業參與混合所有制經濟發展的幾點思考 / 葉根英
92 小微企業貸款難的成因與解決對策/ 劉暉
95 行政事業單位房屋出租管理亟待規范 / 張興柱
海外交流
97 美國審計署在貫徹落實產業政策中的作用
——以美國審計署對美國制造業重振政策的系列審計為例 / 張強
IIA鏈接
101 新研究關注公共部門審計師九個關鍵要素 / 肖競 譯
101 戰略制定和戰略執行的結合 / 肖競 譯
101 新一期《高層的基調》:管理第三方風險 / 肖競 譯
動態
102 及時更新知識 增強內部審計人員履職能力
——南京市審計局舉辦新《中國內部審計準則》培訓班等
隨筆
104 審計稽核履職之我見 / 田蘇