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采購制度

 ╳╳╳╳有限公司

  采購管理辦法

  目的

  ☆對公司所有物品采購過程進行控制,確保整個采購過程可控、規范

  ☆嚴格控成本,確保公司利潤目標的實現

  適用范圍

  ☆適用于公司所有物品的采購

  職責

  ☆使用部門提請采購申請,總經理批準物品采購計劃

  ☆采購部門辦理所有物品的采購及入庫手續,確保所采購物品質優價廉

  ☆倉庫負責辦理入庫,檢驗入庫物品,保管物品,開具入庫單,財務負責核對采購計劃和入庫單,結算采購支出

  工作程序和規范

  ☆供應商的選擇

  1、公司采購應優先選擇《合格供應商名單》中的供應商,堅持以生產或銷售源頭供應商為首選原則;零星商品(數量較少、金額較小的商品)的采購可以在《合格供應商名單》外的供應商處采購。

  2、向合格供應商應具備以下條件:

  a.該供應商對所供商品具有生產或代理權;

  b.該供應商的銷售價格必須是合理的;

  c.該供應商必須保證商品的質量及售后服務;

  d.該供應商必須保證商品供貨時間的及時性。

  ☆采購計劃的制定和審批

  1、各部門的采購申請由各部門經理審核,總經理批準后,方可采購。

  2、業務部訂單原輔材料采購,應填寫訂單原輔料采購申請表,由業務經理簽字后,報總經理審批。

  3、公司物品采購必須詢價,詢價應綜合考慮價格、付款條件、供貨周期、售后服務、質保等因素,堅持以生產或銷售源頭供應商為首選原則。

  4、大宗采購應簽署采購合同,采購合同由公司統一制定模板,采購合同由采購人擬定報主管經理審核后報總經理審批簽字。財務負責監督《采購合同》的履行,并負責采購合同的整理歸檔裝訂工作,每半年將整理裝訂好的采購合同編訂目錄移交檔案室管理保管。

  5、采購付款應該遵循以下原則:

  a.商品驗收合格,具有公司的入庫單。

  b.采購發票與合同一致。

  c.付款金額在人民幣 500元以上,付款方式必須為銀行轉帳。

  d.采購需要預付款的須在《采購合同》付款方式中特別注明,報總經理批準。

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