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險管理與內部控制的關系及對基層央行內審工作影響的思考

自總行相繼制定下發《中國人民銀行分支機構內部控制指引》、《內控評價辦法》以來,特別是2008年5月份的內審理論與操作培訓,標志著央行內部審計工作與國際接軌,正式向內控確認和風險管理審計全面轉型。對于基層行來說,風險管理、內部控制到底包括哪些方面?它們之間
  【題 名】風險管理與內部控制的關系及對基層央行內審工作影響的思考
【作 者】張偉 孔軍
【機 構】中國人民銀行大連市中心支行
【刊 名】黑龍江金融.2008(11).-54-55
【ISSN號】1001-0432
【C N 號】23-1028/F
【館藏號】85057X
【關鍵詞】風險管理審計 內部控制 內審工作 基層央行 中國人民銀行分支機構 內部審計工作 與國際接軌 評價辦法
【分類號】F239.45 F832.31
【文 摘】自總行相繼制定下發《中國人民銀行分支機構內部控制指引》、《內控評價辦法》以來,特別是2008年5月份的內審理論與操作培訓,標志著央行內部審計工作與國際接軌,正式向內控確認和風險管理審計全面轉型。對于基層行來說,風險管理、內部控制到底包括哪些方面?它們之間的關系到底是怎樣的呢?對內審工作又有什么啟示呢?筆者將結合自己的工作體會,談幾點個人看法。


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